Número 000183
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 02/03/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 13.544,02
Original 13.544,02
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.544,02 (ver detalhes)
Pago 13.544,02 (ver detalhes)