Número 000191
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 10/03/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 3.484,19
Original 3.484,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.484,19 (ver detalhes)
Pago 3.484,19 (ver detalhes)