Número 000207
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 19/03/2020 00:00:00
Historico VALOR REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.874,03
Original 8.874,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.874,03 (ver detalhes)
Pago 8.874,03 (ver detalhes)