Número 000248
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 06/04/2020 00:00:00
Historico VALOR REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 13.991,22
Original 13.991,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.991,22 (ver detalhes)
Pago 13.991,22 (ver detalhes)