Número 000434
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 30/07/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.087,62
Original 4.087,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.087,62 (ver detalhes)
Pago 4.087,62 (ver detalhes)