Número 000450
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 03/08/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.882,24
Original 5.882,24
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.882,24 (ver detalhes)
Pago 5.882,24 (ver detalhes)