Número 000451
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 03/08/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.415,89
Original 5.415,89
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.415,89 (ver detalhes)
Pago 5.415,89 (ver detalhes)