Número 000474
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 20/08/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.125,80
Original 5.125,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.125,80 (ver detalhes)
Pago 5.125,80 (ver detalhes)