Número 000476
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 26/08/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 10.179,89
Original 11.179,89
Anulado 1.000,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.179,89 (ver detalhes)
Pago 10.179,89 (ver detalhes)