Número 000515
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 23/09/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 9.151,45
Original 9.151,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.151,45 (ver detalhes)
Pago 9.151,45 (ver detalhes)