Número 000545
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 02/10/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 6.759,30
Original 3.759,30
Anulado 0,00
Complementado 3.000,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.759,30 (ver detalhes)
Pago 6.759,30 (ver detalhes)