Número 000547
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 02/10/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 23.923,88
Original 32.588,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 8.664,22
Liquidado 23.923,88 (ver detalhes)
Pago 23.923,88 (ver detalhes)