Número 000548
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 02/10/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 15.062,69
Original 15.062,69
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.062,69 (ver detalhes)
Pago 15.062,69 (ver detalhes)