Número 000577
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 22/10/2020 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.162,95
Original 8.162,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.162,95 (ver detalhes)
Pago 8.162,95 (ver detalhes)