Número 000578
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 22/10/2020 00:00:00
Historico VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 2.483,60
Original 2.483,60
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.483,60 (ver detalhes)
Pago 2.483,60 (ver detalhes)