Número 000583
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 28/10/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.871,61
Original 7.871,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.871,61 (ver detalhes)
Pago 7.871,61 (ver detalhes)