Número 000605
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 11/11/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.997,43
Original 7.997,43
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.997,43 (ver detalhes)
Pago 7.997,43 (ver detalhes)