Número 000620
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 19/11/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.364,75
Original 4.364,75
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.364,75 (ver detalhes)
Pago 4.364,75 (ver detalhes)