Número 000658
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 10/12/2020 00:00:00
Historico VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 9.584,00
Original 9.584,00
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.584,00 (ver detalhes)
Pago 9.584,00 (ver detalhes)