Número 000681
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 30/12/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.782,38
Original 16.774,95
Anulado 1.992,57
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.782,38 (ver detalhes)
Pago 14.782,38 (ver detalhes)