Número 000115
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 11/03/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.097,61
Original 5.097,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.097,61 (ver detalhes)
Pago 5.097,61 (ver detalhes)