Número 000301
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100003
Data 03/09/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.153,93
Original 5.153,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.153,93 (ver detalhes)
Pago 5.153,93 (ver detalhes)