Número 000302
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100003
Data 09/09/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901100
Subelemento 31901101
Valor 11.011,15
Original 10.011,15
Anulado 0,00
Complementado 1.000,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.011,15 (ver detalhes)
Pago 11.011,15 (ver detalhes)