Número 000361
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2021/100002
Data 04/11/2021 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.469,61
Original 4.469,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.469,61 (ver detalhes)
Pago 4.469,61 (ver detalhes)