Número 000064
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2022/100001
Data 02/03/2022 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 12.470,90
Original 12.470,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.470,90 (ver detalhes)
Pago 12.470,90 (ver detalhes)