Número 000088
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2022/100001
Data 12/04/2022 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 19.113,61
Original 19.113,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 19.113,61 (ver detalhes)
Pago 19.113,61 (ver detalhes)