Número 000124
Credor 00.533.003/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo ADMINISTRATIVO
Data 02/06/2022 00:00:00
Historico VALOR. REF. REMUNERÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 11.380,62
Original 11.380,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.380,62 (ver detalhes)
Pago 11.380,62 (ver detalhes)