Número 000125
Credor 00.533.003/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2022/100001
Data 02/06/2022 00:00:00
Historico VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 9.959,63
Original 9.959,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.959,63 (ver detalhes)
Pago 9.959,63 (ver detalhes)