Número 000149
Credor 00.533.003/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2022/100002
Data 06/07/2022 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 9.006,61
Original 9.006,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.006,61 (ver detalhes)
Pago 9.006,61 (ver detalhes)