Número 000204
Credor 00.533.003/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2022/100001
Data 05/10/2022 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 11.048,96
Original 11.048,96
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.048,96 (ver detalhes)
Pago 11.048,96 (ver detalhes)