Número 000238
Credor 00.533.003/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2022/100001
Data 18/11/2022 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 29.411,77
Original 29.411,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 29.411,77 (ver detalhes)
Pago 29.411,77 (ver detalhes)