Número 000272
Credor 00.533.003/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 031 - Dispensa (art. 75 inciso II Lai 14133/21)
Processo 2022/100001
Data 15/12/2022 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051001.1712205002.600 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 4.791,93
Original 4.791,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.791,93 (ver detalhes)
Pago 4.791,93 (ver detalhes)