Número 000286
Credor 00.533.003/0001-90 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 031 - Dispensa (art. 75 inciso II Lai 14133/21)
Processo 2022/100001
Data 21/12/2022 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100 04.11000
Subelemento 31901101
Valor 9.752,94
Original 9.752,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.752,94 (ver detalhes)
Pago 9.752,94 (ver detalhes)