PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
SAMA - Mauá
Acessibilidade
Receitas
Resumo
Arrecadações
Despesas
Resumo
Empenhos
Pagamentos
Liquidações
Convênios
Restos a Pagar
Adiantamentos
Colaboradores
Demonstrativos
Licitações
Ajuda
Sobre
Veja o Manual
Número Liquidado
Empenho
Data
Fornecedor
Vencimento
Valor
002637
000773/2019
05/12/2019
FOLHA DE PAGAMENTO
06/12/2019
108.442,50
Atualizado até 16/01/2020