| Número | 000067 |
| Credor | 62.577.929/0001-35 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | PRESTAÇAO SERVIÇOS NOVEMBRO/2025- REF. MULTAS |
| Dotacao | 010401.1545100072.016 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 644,40 |
| Original | 644,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 644,40 (ver detalhes) |
| Pago | 644,40 (ver detalhes) |

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