Número 000397
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/01/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - 1020603
Dotacao 010401.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 445.057,49
Original 445.057,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 445.057,49 (ver detalhes)
Pago 445.057,49 (ver detalhes)