Número 000400
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/01/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - 1021400
Dotacao 010501.0412200012.001 31901600 01.11000
Subelemento 31901699
Valor 1.034,92
Original 1.034,92
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.034,92 (ver detalhes)
Pago 1.034,92 (ver detalhes)