Número | 000615 |
Credor | 11.839.940/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/01/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JANEIRO/24 CELETISTAS E ESTAGÁRIOS - 1021700 |
Dotacao | 010101.0412200022.006 33903600 01.11000 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 2.601,24 |
Original | 2.601,24 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.601,24 (ver detalhes) |
Pago | 2.601,24 (ver detalhes) |