Número | 001000 |
Credor | 00.360.305/0905-02 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/02/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS FEVEREIRO - 1020700 |
Dotacao | 010201.0412200012.001 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 5.934,39 |
Original | 5.934,39 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.934,39 (ver detalhes) |
Pago | 5.934,39 (ver detalhes) |