Número | 001025 |
Credor | 03.104.469/0001-69 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/03/2025 00:00:00 |
Historico | OBRAS DE DRENAGEM - CONTRATO 44/2023- VENC -27/03/2025 |
Dotacao | 010401.0412200042.009 33903900 01.11000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 89.131,00 |
Original | 89.131,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 89.068,90 (ver detalhes) |
Pago | 89.068,90 (ver detalhes) |