Número | 001110 |
Credor | 11.839.940/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/02/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS FEVEREIRO/24CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS - 1020300 |
Dotacao | 010201.0412200042.009 33903600 01.11000 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 1.381,50 |
Original | 1.381,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.381,50 (ver detalhes) |
Pago | 1.381,50 (ver detalhes) |