Número 001169
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/03/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2025 - 1020700
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 127.967,36
Original 127.967,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 127.967,36 (ver detalhes)
Pago 127.967,36 (ver detalhes)