Número | 001190 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/03/2025 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2025 - 1020100 |
Dotacao | 010101.0412200012.001 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 25.559,90 |
Original | 25.559,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 25.559,90 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |