Número 001305
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/03/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2024 - 1020603
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 388.731,93
Original 388.731,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 388.731,93 (ver detalhes)
Pago 388.731,93 (ver detalhes)