Número | 001310 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/03/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2024 - 1021500 |
Dotacao | 010301.0412200012.001 31901600 01.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 8.029,97 |
Original | 8.029,97 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.029,97 (ver detalhes) |
Pago | 8.029,97 (ver detalhes) |