Número 001310
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/03/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2024 - 1021500
Dotacao 010301.0412200012.001 31901600 01.11000
Subelemento 31901699
Valor 8.029,97
Original 8.029,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.029,97 (ver detalhes)
Pago 8.029,97 (ver detalhes)