Número 001374
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/03/2026 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026 - 1020700
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 149.657,22
Original 149.657,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 149.657,22 (ver detalhes)
Pago 149.657,22 (ver detalhes)