Número 001601
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/04/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - 1020100
Dotacao 010101.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 154.653,52
Original 154.653,52
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 154.653,52 (ver detalhes)
Pago 154.653,52 (ver detalhes)