Número | 001686 |
Credor | 45.735.479/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/04/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS ABRIL/24 - 1020100 |
Dotacao | 010201.0412200012.001 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 158.377,58 |
Original | 158.377,58 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 158.377,58 (ver detalhes) |
Pago | 158.377,58 (ver detalhes) |