Número 002004
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/05/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/25 - 1021800
Dotacao 010401.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 42.517,77
Original 42.517,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 42.517,77 (ver detalhes)
Pago 42.517,77 (ver detalhes)