Número | 002024 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/05/2025 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MAIO/25 - 1021400 |
Dotacao | 010201.0412200012.001 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 8.141,84 |
Original | 8.141,84 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.141,84 (ver detalhes) |
Pago | 8.141,84 (ver detalhes) |